关于开展2009年度财务审计检查的通知
校行字[2010]1号
处、室、部、系、馆、医院(中心):
为切实加强财务审计,严肃财经纪律,搞好增收节支,经研究,决定在全校进行2009年度财务审计检查。现将有关事项通知如下:
一、组织领导
学校成立财务审计检查小组,由范国材同志任组长,王达安同志任副组长,傅学红、刘高华、李小丽、伍芳同志为成员,负责审计检查各部门财务收支情况。
二、检查安排
(一)检查内容
1、各项收支是否按规定纳入学校财务部门统一管理和核算;是否存在“小金库”问题;是否厉行节约,严格控制费用支出。
2、内部管理制度是否健全,经费报销手续是否齐全,报销票据是否规范,管理、使用及结余经费处理是否符合规定。
3、各项费用是否按国家政策收缴;国家奖学金、助学金、科研项目等专项经费是否得到落实,管理和使用是否符合规定。
(二)检查程序
1、自查自纠。各部门要认真总结2009年内部财务情况,现场检查时提交统计表和自查报告(部门盖公章)。
2、现场检查。检查组现场检查,核实台账、票据。
3、情况通报。检查结束后,由检查组对检查情况进行通报。
(三)检查时间:
2010年01月19日-01月21日。
1月19日:计划财务处、招生实习就业处、保卫处、后勤处、科研处。
1月20日:附属医院、口腔中心、口腔医学系、临床医学系、基础医学部、护理系、药学系、公共课部。
1月21日:学生处、团委、成教部、教务处、工会、组织人事处、办公室、宣传统战部、监察审计室。
三、工作要求
各部门要统一思想,提高认识。积极配合财务审计工作检查,主动提供本部门各类原始台账、票据等资料。要强化责任,落实措施。部门无收支情况的写出书面报告。此次检查工作将和“小金库”专项治理工作结合进行,同时纳入领导干部任期经济责任审计内容。对有违反财经纪律的行为,一经查出,将严肃处理。
附:益阳医专财务收支情况统计表
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部门(盖章): 时间:2010年 月 日 单位:千元
序号 | 去年余额 | 收 入 情 况 | 支 出 情 况 | 余额 | 经办人 | 证明人 | 现场审核 | ||
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负责人(签名): 填表人(签名):
益阳医学高等专科学校
二O一O年一月六日