关于开展2011年度内部财务审计检查的通知
各处、室、部、系、馆、医院(中心):
为进一步规范内部财务收支和经济活动,切实加强审计监督,严肃财经纪律,完善财务管理。经研究,决定对全校各部门2011年度内部财务情况进行审计检查。具体事项通知如下:
一、组织领导
学校成立内部财务审计检查小组,由周逢春同志任组长,刘高华同志任副组长,傅学红、高文辉、李小丽、夏琼琼同志为成员。
二、检查安排
(一)检查内容
1、各项收支是否按规定纳入学校财务部门统一管理和核算;是否存在“小金库”问题;是否严格预算管理,厉行节约,严格控制费用支出。
2、内部管理制度是否健全,经费报销手续是否齐全,报销票据是否规范,管理、使用及结余经费处理是否符合规定。
3、各项费用是否按国家政策收缴;国家奖学金、助学金、科研项目、新疆学员培养等专项经费是否得到落实,管理和使用是否符合规定。
(二)检查程序
1、自查自纠:各部门要认真总结2011年度内部财务情况,于12月20日前提交报告表和自查报告。
2、检查审核:检查组现场检查核实原始台账、票据等资料。
3、情况通报:检查结束后,由检查组对检查情况进行通报。
(三)检查时间
1、送审检查时间:2011年12月20日- 21日
要求各部门按时间指派一名负责人带帐簿、凭证和自查表到监察审计室审核。
12月20日:工会、宣传统战部、科研处、组织人事处、监察审计室办公室、招生实习就业处、教务处、成教部。
12月21日:学生处、团委、保卫处、护理系、药学系、口腔中心(系)、临床医学系、基础医学部、公共课部。
2、现场检查时间:2011年12月22日- 23日
12月22日:后勤处、附属医院
12月23日:计划财务处
三、工作要求
各部门要高度重视,强化责任,主动提供本部门各类原始台账、票据等资料,积极配合检查组工作。
附件:益阳医专内部财务收支情况报告表
益阳医学高等专科学校
二○一一年十一月二十四日